|
Faktúra |
8404907627
|
el. energia
|
161,72 |
s DPH |
|
419841/2017
|
|
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany |
Ing. Čaniga Róbert , PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.08.2019 |
|
Faktúra |
8404901809
|
plyn
|
2 578,76 |
s DPH |
|
Z201847224_Z
|
13.05.2019 |
SPP, a.s., Pieskova 32 95054 Nitra |
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany |
Ing. Čaniga Róbert , PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
Faktúra |
8402724377
|
materiál
|
161,45 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
SPP, a.s., Pieskova 32 95054 Nitra |
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany |
Ing. Čaniga Róbert , PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.10.2020 |
|
Faktúra |
8402688515
|
služby
|
113,14 |
s DPH |
|
9600099736/2019
|
09.06.2020 |
SPP, a.s., Pieskova 32 95054 Nitra |
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany |
Ing. Čaniga Róbert , PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.07.2020 |
|
Faktúra |
8402668428
|
el. energia
|
198,05 |
s DPH |
|
9600099736/2019
|
15.04.2020 |
SPP, a.s., Pieskova 32 95054 Nitra |
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany |
Ing. Čaniga Róbert , PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.05.2020 |
|
Faktúra |
8402641018
|
el. energia
|
278,99 |
s DPH |
|
9600099736/2019
|
10.02.2020 |
SPP, a.s., Pieskova 32 95054 Nitra |
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany |
Ing. Čaniga Róbert , PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.03.2020 |
|
Faktúra |
8402581756
|
plyn
|
1 880,02 |
s DPH |
|
Z201847224_Z
|
10.10.2019 |
SPP, a.s., Pieskova 32 95054 Nitra |
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany |
Ing. Čaniga Róbert , PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.11.2019 |
|
Faktúra |
8402580349
|
el. energia
|
192,28 |
s DPH |
|
419841/2017
|
09.10.2019 |
SPP, a.s., Pieskova 32 95054 Nitra |
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany |
Ing. Čaniga Róbert , PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.11.2019 |
|
Faktúra |
8402568963
|
plyn
|
1 361,95 |
s DPH |
|
Z201847224_Z
|
10.09.2019 |
SPP, a.s., Pieskova 32 95054 Nitra |
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany |
Ing. Čaniga Róbert , PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.10.2019 |
|
Faktúra |
8402559134
|
plyn
|
1 609,49 |
s DPH |
|
Z201847224_Z
|
09.08.2019 |
SPP, a.s., Pieskova 32 95054 Nitra |
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany |
Ing. Čaniga Róbert , PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.09.2019 |
|
Faktúra |
8402536297
|
plyn
|
2 897,46 |
s DPH |
|
Z201847224_Z
|
11.06.2019 |
SPP, a.s., Pieskova 32 95054 Nitra |
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany |
Ing. R.Čaniga, PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.07.2019 |
|
Faktúra |
8402536011
|
el. energia
|
207,77 |
s DPH |
|
419841/2017
|
11.06.2019 |
SPP, a.s., Pieskova 32 95054 Nitra |
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany |
Ing. R.Čaniga, PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.07.2019 |
|
Faktúra |
8402526241
|
el. energia
|
175,51 |
s DPH |
|
419841/2017
|
13.05.2019 |
SPP, a.s., Pieskova 32 95054 Nitra |
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany |
Ing. Čaniga Róbert , PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.06.2019 |
|
Faktúra |
8401099551
|
jed. kupóny
|
963,48 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava |
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany |
Ing. Čaniga Róbert , PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.01.2015 |
|
Faktúra |
8401014409
|
jed.kupóny
|
615,54 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Le cheque dejeuner, Bratislava |
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany |
Ing. Čaniga Róbert , PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.03.2014 |
|
Faktúra |
8380096853
|
vodné stočné
|
703,45 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Zs. vod. spoločnosť |
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany |
Ing. Čaniga Róbert , PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.02.2014 |
|
Faktúra |
8316489889
|
telefónne hovory
|
44,93 |
s DPH |
|
|
€ |
T-COM |
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
Faktúra |
8307246788
|
telefónne hovory
|
45,29 |
s DPH |
|
|
€ |
T-COM |
|
|
|
|
05.07.2022 |
|
Faktúra |
8281094413
|
služby
|
1 044,53 |
s DPH |
|
|
€ |
Západosl.vod.spoločnosť |
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
Faktúra |
8281023910
|
služby
|
899,38 |
s DPH |
51
|
|
€ |
Západosl.vod.spoločnosť |
|
|
|
|
05.07.2022 |